第一部分:广西壮族自治区大数据发展局部门概况
一、主要职能
(一)负责统筹推进全区信息化、数字化发展工作。负责统筹自治区相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全区大数据发展、数字广西建设、政务服务、政务公开的管理、指导、协调和监督等工作。
(二)负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字广西建设、政务服务、政务公开领域的地方性法规、规章草案,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。
(三)负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字广西发展战略规划,负责拟订并组织实施全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字广西建设的意见建议。
(四)负责拟订自治区本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核自治区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。
(五)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平合建设。
(六)负责统筹全区数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。
(七)负责统筹数字政府建设。负责全区统一的电子政务云平合、公共应用平台和公共支撑平合建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作;负责全区政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。
(八)负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全区数字经济运行分析。
(九)负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。
(十)负责中国—东盟信息港建设管理。协调重大项目实施建设。负责信息化、数字化领域对外交流合作。
(十一)负责统筹推进全区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。
(十二)负责对进驻自治区政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对自治区各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全区政务服务信用体系建设。负责进驻自治区政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。
(十三)负责统筹大数据领域人才队伍建设。
(十四)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查督办、信息、宣传等机关日常运转工作。承担机关安全、保密、信访、建议提案办理工作。负责综合性文稿起草和重要活动的组织协调、策划等工作。负责机关网站、办公信息化建设管理。负责机关的财务工作,参与重大投资项目财政性资金使用的监督管理。
(二)规划投资与产业发展处。负责组织拟订和推动实施大数据发展战略规划,组织拟订全区数字广西、政务服务相关领域的专项规划。负责拟订自治区本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核自治区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目,承担专项资金项目申报工作。负责全区数字经济发展的行业管理工作,统筹协调推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,监测分析数字经济运行态势,提出数字经济重点项目布局及产业发展的措施建议。负责大数据发展、政务服务领域的重大问题研究,组织起草大数据发展相关领域的地方性法规、规章草案。
(三)技术与应用推广处。负责全区信息化、数字化领域的相关标准规范体系建设。协调推进大数据核心技术攻关和科技创新重大专项工作,推动大数据技术推广应用。协调全区数字设施建设。负责全区电子政务非涉密网络建设运行管理,推进电子政务网络整合。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。协调推动数字民生服务市场化发展。
(四)数据资源与安全管理处。负责统筹全区数据资源建设、管理、应用。组织拟订数据采集、汇聚、共享、开放、应用标准规范。负责政务数据的汇聚、共享。协调指导行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。负责公共数据共享开放平台建设管理,建设政务数据和公共数据资源目录体系,制订政务数据资源共享、开放管理办法。负责全区电子政务非涉密网络信息安全管理,指导政府部门、重点行业的重要信息资源安全保障工作。
(五)中国—东盟信息港建设管理处(对外交流合作处)。负责中国—东盟信息港建设的综合协调和管理,拟订中国—东盟信息港建设年度计划和重大政策,协调中国—东盟信息港建设规划和建设项目的实施。负责大数据发展对外交流合作,组织协调开展大数据领域推介、招商、展览等活动。指导大数据领域行业协会等社会组织工作。承担中国—东盟信息港建设领导小组日常工作。配合做好中国—东盟信息港论坛工作。
(六)政务管理与协调处。负责协调、指导、监督全区政务服务工作,统筹管理自治区本级政务服务工作。负责指导全区政务服务运行流程优化工作。负责全区政务服务网上运行监督检查。负责对自治区政务服务涉及的中介服务行为进行综合协调和监督。负责指导全区政务服务基础设施建设与管理,承担自治区政务服务大厅的管理工作。负责指导、推进全区政务服务信用体系建设。负责协调、指导、监督全区政务服务的投诉处理,组织开展全区政务服务考评,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责组织起草政务服务领域的地方性法规、规章草案,拟订全区政务服务管理相关制度。
(七)行政审批改革处。负责统筹推进全区“放管服”相关改革、行政审批制度改革。负责协调推进清理和规范各类行政许可等管理事项,统筹全区行政许可事项目录的编制、调整、审核上报、公布和管理等工作。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。承担机关规范性文件、重大行政决策合法性审核工作。负责机关行政复议、行政诉讼工作。
(八)政务公开处(政府公报室)。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作,拟订全区政务公开、政府信息公开相关管理制度。负责处理涉及自治区人民政府的政府信息依申请公开及相关行政复议、行政诉讼等工作。负责《广西壮族自治区人民政府公报》的编辑、出版、发行、管理,指导、规划设区的市政府公报建设、管理工作。统筹推进全区12345政府热线建设与管理工作。
(九)电子政务处。负责组织、规划、协调、指导全区数字政府的建设和管理。负责全区政务信息系统的规划设计、整合共享和协调管理工作。负责广西数字政务一体化平台的建设管理。负责统筹推进、指导、监督、考核全区政府网站和政府网站集约化建设管理工作,负责自治区人民政府门户网站及其“两微一端”等工作。负责自治区主席信箱的维护管理。
(十)机关党委(人事处)。负责机关和直属单位的党群、人事、机构编制、绩效考评等工作。负责大数据、信息化人才队伍建设工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。
三、单位人员构成情况
编制人数共59人,其中行政编制51人,后勤聘用人员编制8人。截止2021年8月,在职在编的正厅级1人,副厅级4人,正处级6人,副处级17人,正科级2人,副科级12人,科员及以下8人,共50人。
四、部门预算单位构成情况
广西壮族自治区大数据发展局是财政一级预算单位,为广西壮族自治区大数据发展局本级预算,无下属单位。
第二部分:广西壮族自治区大数据发展局2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
(详见附件1)
第三部分:广西壮族自治区大数据发展局2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年收入总预算4224.09万元,全部为一般公共预算拨款,同比增加94.58万元,增长2.29%。主要原因是我局在职新晋及转隶人员增加,导致人员经费基本支出增加。
2022年支出总预算4224.09万元,同比增加94.58万元,增长2.29%。按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:一般行政管理事务支出预算3140.45万元,占支出总预算74.35%,同比减少50万元,下降1.57%,主要原因是我局将一般行政管理事务支出预算50万元调整至补助市县一般公共预算项目支出,用于支持桂平市贝团、洋坡、福高三村的乡村振兴事业。
住房公积金支出预算65.33万元,占支出总预算1.55%。同比增加13.45万元,增长25.93%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。
行政单位医疗支出预算40.29万元,占支出总预算0.95%。同比增加8.3万元,增长25.95%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。
机关事业单位职业年金缴费支出预算43.55万元,占支出总预算1.03%。同比增加8.96万元,增长25.9%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算87.11万元,占支出总预算2.06%。同比增加17.94万元,增长25.94%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。
行政单位离退休支出预算0.92万元,占支出总预算0.02%。同比增加0.92万元,增长100%。主要原因是我局新增离退休人员,因此离退休经费增加。
行政运行支出预算846.43万元,占支出总预算20.04%。同比增加95万元,增长12.64%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,因此行政运行支出定额公用经费有所增加。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算4224.09万元,全部为一般公共预算拨款,同比增加94.58万元,增长2.29%。主要原因是我局在职新晋及转隶人员增加。
三、部门支出预算情况说明
2022年一般公共预算支出4224.09万元,同比增加94.58万元,增长2.29%。主要原因是我局在职新晋及转隶人员增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
一般行政管理事务支出预算3140.45万元,占支出总预算74.35%,同比减少50万元,下降1.57%,主要原因是我局将一般行政管理事务支出预算50万元调整至补助市县一般公共预算项目支出,用于支持桂平市贝团、洋坡、福高三村的乡村振兴事业。
住房公积金支出预算65.33万元,占支出总预算1.55%。同比增加13.45万元,增长25.93%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。
行政单位医疗支出预算40.29万元,占支出总预算0.95%。同比增加8.3万元,增长25.95%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。
机关事业单位职业年金缴费支出预算43.55万元,占支出总预算1.03%。同比增加8.96万元,增长25.9%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算87.11万元,占支出总预算2.06%。同比增加17.94万元,增长25.94%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。
行政单位离退休支出预算0.92万元,占支出总预算0.02%。同比增加0.92万元,增长100%。主要原因是我局新增1名离退休人员,因此离退休经费增加。
行政运行支出预算846.43万元,占支出总预算20.04%。同比增加95万元,增长12.64%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,因此行政运行支出定额公用经费有所增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
2022年基本支出预算1083.64万元,同比增加144.58万元,增长15.4%。其中:
人员类项目支出预算874.86万元,占基本支出总预算80.73%,同比增加124.33万元,增长16.57%。其中:工资福利支出预算846.84万元,占基本支出预算78.15%,同比增加118.92万元,增长16.34%;对个人和家庭的补助预算28.02万元,占基本支出预算2.59%,同比增加5.41万元,增长23.93%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员类基本支出有所增加。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算208.78万元,占基本支出预算19.27%,同比增加20.25万元,增长10.74%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,因此运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)定额公用经费有所增加。
2.项目支出预算
项目支出预算3140.45万元,全部为一般行政管理事务支出,占支出总预算74.35%,同比减少50万元,下降1.57%,主要原因是我局将项目支出预算50万元调整至补助市县一般公共预算项目支出,用于支持桂平市贝团、洋坡、福高三村的乡村振兴事业。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年收入总预算4224.09万元,全部为一般公共预算拨款,同比增加94.58万元,增长2.29%。主要原因是我局在职新晋及转隶人员增加,导致人员经费基本支出增加。
2022年支出总预算4224.09万元,同比增加94.58万元,增长2.29%。按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:一般行政管理事务支出预算3140.45万元,占支出总预算74.35%,同比减少50万元,下降1.57%,主要原因是我局将一般行政管理事务支出预算50万元调整至补助市县一般公共预算项目支出,用于支持桂平市贝团、洋坡、福高三村的乡村振兴事业。
住房公积金支出预算65.33万元,占支出总预算1.55%。同比增加13.45万元,增长25.93%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。
行政单位医疗支出预算40.29万元,占支出总预算0.95%。同比增加8.3万元,增长25.95%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。
机关事业单位职业年金缴费支出预算43.55万元,占支出总预算1.03%。同比增加8.96万元,增长25.9%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算87.11万元,占支出总预算2.06%。同比增加17.94万元,增长25.94%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。
行政单位离退休支出预算0.92万元,占支出总预算0.02%。同比增加0.92万元,增长100%。主要原因是我局新增离退休人员,因此离退休经费增加。
行政运行支出预算846.43万元,占支出总预算20.04%。同比增加95万元,增长12.64%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,因此行政运行支出定额公用经费有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明表
2022年一般公共预算支出4224.09万元,同比增加94.58万元,增长2.29%。主要原因是我局在职新晋及转隶人员增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
一般行政管理事务支出预算3140.45万元,占支出总预算74.35%,同比减少50万元,下降1.57%,主要原因是我局将一般行政管理事务支出预算50万元调整至补助市县一般公共预算项目支出,用于支持桂平市贝团、洋坡、福高三村的乡村振兴事业。
住房公积金支出预算65.33万元,占支出总预算1.55%。同比增加13.45万元,增长25.93%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。
行政单位医疗支出预算40.29万元,占支出总预算0.95%。同比增加8.3万元,增长25.95%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。
机关事业单位职业年金缴费支出预算43.55万元,占支出总预算1.03%。同比增加8.96万元,增长25.9%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算87.11万元,占支出总预算2.06%。同比增加17.94万元,增长25.94%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。
行政单位离退休支出预算0.92万元,占支出总预算0.02%。同比增加0.92万元,增长100%。主要原因是我局新增1名离退休人员,因此离退休经费增加。
行政运行支出预算846.43万元,占支出总预算20.04%。同比增加95万元,增长12.64%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,因此行政运行支出定额公用经费有所增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
2022年基本支出预算1083.64万元,同比增加144.58万元,增长15.4%。其中:
人员类项目支出预算874.86万元,占基本支出总预算80.73%,同比增加124.33万元,增长16.57%。其中:工资福利支出预算846.84万元,占基本支出预算78.15%,同比增加118.92万元,增长16.34%;对个人和家庭的补助预算28.02万元,占基本支出预算2.59%,同比增加5.41万元,增长23.93%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员类基本支出有所增加。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算208.78万元,占基本支出预算19.27%,同比增加20.25万元,增长10.74%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,因此运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)定额公用经费有所增加。
2.项目支出预算
项目支出预算3140.45万元,全部为一般行政管理事务支出,占支出总预算74.35%,同比减少50万元,下降1.57%,主要原因是我局将项目支出预算50万元调整至补助市县一般公共预算项目支出,用于支持桂平市贝团、洋坡、福高三村的乡村振兴事业。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年基本支出预算1083.64万元,同比增加144.58万元,增长15.4%。其中:
人员类项目支出预算874.86万元,占基本支出总预算80.73%,同比增加124.33万元,增长16.57%。其中:工资福利支出预算846.84万元,占基本支出预算78.15%,同比增加118.92万元,增长16.34%;对个人和家庭的补助预算28.02万元,占基本支出预算2.59%,同比增加5.41万元,增长23.93%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,且我局当年晋级晋档的干部职工共38人,故人员类基本支出有所增加。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算208.78万元,占基本支出预算19.27%,同比增加20.25万元,增长10.74%。主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,因此运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)定额公用经费有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费34.48万元,同比减少6.5万元,下降15.86%。其中:
因公出国(境)费0万元,同比减少28.5万元,下降100%。主要原因是受新冠疫情影响,无法开展此项工作,因而减少预算。
公务用车购置及运行费29.48万元,同比增加22万元,增长294.12%。其中:公务用车购置费22万元,同比增加22万元,增长100%;主要原因是根据广西壮族自治区大数据发展局《关于申请购置公务用车的函》(桂数函〔2021〕356号)和自治区机关事务管理局《关于调整2022年自治区本级党政机关、公益一类事业单位公务用车配备更新计划的函》(桂事管函〔2021〕432号),用于购置一辆实物保障用车以及车辆购置税、保险等相关费用。公务用车运行维护费7.48万元,同比无增减变动。
公务接待费5万元,同比无增减变动。
会议费55.35万元,同比增加0.14万元,增长0.25%;主要原因是截止至2021年8月,我局同比新增编内人员共10人,因此行政运行支出定额会议经费有所增加。
培训费145.19万元,同比减少4.69万元,下降3.13%。主要原因是根据自治区财政厅《关于下达自治区大数据发展局2022年部门预算“一下”支出控制数的函》(桂财建函〔2021〕179号)和《关于调整自治区本级2022年部门预算培训费的函》调整我局培训预算。
八、政府性基金预算情况说明
我局无此项预算安排,同比无增减变动。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费208.78万元,同比增加20.25万元,增长10.74%,主要原因是我局基本支出(商品和服务支出)定额公用经费受人员增加影响有所增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算1851.08万元,同比减少636.88万元,下降25.6%。其中:政府集中采购预算456.85万元,占政府采购预算24.68%,同比减少57万元,下降11.09%;分散采购预算1394.23万元,占政府采购预算75.32%,同比减少579.88万元,下降29.37%。按政府采购品目来分,集中采购货物类采购预算30万元,同比减少24万元,下降44.44%;集中采购工程类采购预算0万元,同比无增减变动;集中采购服务类采购预算426.85万元,同比减少33万元,下降7.18%。主要原因是根据自治区财政厅《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财采〔2021〕61号),我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则,严格依据文件要求编制政府采购预算,故我局2022年政府采购预算同比有所减少。
(三)政府购买服务预算安排情况说明
2022年政府购买服务预算1224.68万元,同比增加1224.68万元,增长100%。主要原因是根据自治区财政厅《关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知》(桂财综〔2020〕45号)和《关于修订广西壮族自治区政府购买服务指导目录的通知》(桂财综〔2019〕51号),以及结合我局实际情况,正积极按照财政要求编制《广西壮族自治区大数据发展局政府购买服务目录》。
(四)国有资产占用情况说明
经自治区公务用车制度改革领导小组办公室审批同意,我单位实有公务车2辆,具体情况如下:1辆为价格在18万元以内的新能源轿车作为机要通信用车,1辆为价格在25万元以内、排气量3.0升(含)以下的7座商务型小型客车作为应急保障用车。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
根据2022年部门预算编制要求,每个项目均需编制绩效目标,我局2022年预算共安排了37个项目(含补助市县项目),涉及金额3190.45万元(明细详见附件2)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,这项资金从2019年起由自治区外事办统筹安排,各单位需要时再做追加;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.广西壮族自治区大数据发展局2022年部门预算公开报表
2.广西壮族自治区大数据发展局2022年部门预算项目绩效目标表
关联文件: