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广西壮族自治区大数据发展局2023年部门预算及“三公”经费预算公开

2023-02-05 10:15     来源:广西壮族自治区大数据发展局
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广西壮族自治区大数据发展局2023年部门预算公开

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、单位人员构成情况

四、部门预算单位构成情况

部分:自治区大数据发展局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

第四部分:自治大数据发展局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表


第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责统筹推进全区信息化、数字化发展工作。负责统筹自治区相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全区大数据发展、数字广西建设、政务服务、政务公开的管理、指导、协调和监督等工作。

(二)负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字广西建设、政务服务、政务公开领域的地方性法规、规章草案,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

(三)负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字广西发展战略规划,负责拟订并组织实施全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字广西建设的意见建议。

(四)负责拟订自治区本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核自治区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

(五)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平合建设。

(六)负责统筹全区数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

(七)负责统筹数字政府建设。负责全区统一的电子政务云平合、公共应用平台和公共支撑平合建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作;负责全区政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

(八)负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全区数字经济运行分析。

(九)负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。

(十)负责中国—东盟信息港建设管理。协调重大项目实施建设。负责信息化、数字化领域对外交流合作。

(十一)负责统筹推进全区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

(十二)负责对进驻自治区政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对自治区各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全区政务服务信用体系建设。负责进驻自治区政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。

(十三)负责统筹大数据领域人才队伍建设。

(十四)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查督办、信息、宣传等机关日常运转工作。承担机关安全、保密、信访、建议提案办理工作。负责综合性文稿起草和重要活动的组织协调、策划等工作。负责机关网站、办公信息化建设管理。负责机关后勤服务和安全保卫工作。

(二)发展规划与财务处。负责组织拟订和推动实施大数据发展战略规划,组织拟订全区数字广西、政务服务相关领域的专项规划。负责拟订自治区本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核自治区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目,承担专项资金项目申报工作。负责全区数字经济发展的行业管理工作,统筹协调推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,监测分析数字经济运行态势,提出数字经济重点项目布局及产业发展的措施建议。负责大数据发展、政务服务领域的重大问题研究,组织起草大数据发展相关领域的地方性法规、规章草案。负责机关财务、专项资金管理工作。

(三)数据安全监管处。负责统筹、指导、推进全区数据安全监管工作。负责统筹、指导、推进数字政府一体安全能力建设,推进数字政府安全评估、责任落实和重大事件处置,加强对参与政府信息化建设、运用企业的规范管理。负责广西电子政务外网统筹规划、建设应用、运行监督和安全管理工作。负责协调全区信息基础设施建设。

(四)数据市场监管与标准处。负责统筹全区数据资源建设、管理、应用。组织拟订数据供给、流通、应用、监管的标准规范。负责统筹、协调、指导全区数据市场监督管理工作。负责建立数据分类分级保护制度,建设各类数据资源目录体系。负责推动公共数据、社会数据的汇聚融合、互联互通以及应用创新,推动构建大数据发展和政务服务领域的标准体系并监督执行。

(五)中国—东盟信息港建设管理处(数字产业与科技创新处)。负责制订和完善中国—东盟信息港建设管理工作机制、工作细则、管理办法等。负责数字广西(中国—东盟信息港)综合管理平台的日常运维和管理。负责监测分析数字经济运行态势,建立数字经济评估体系,开展数字经济评估。负责大数据发展对外交流合作,组织协调开展大数据领域推介、招商、展览等活动。指导大数据领域行业协会等社会组织工作。承担中国—东盟信息港建设领导小组日常工作。配合做好中国—东盟信息港论坛工作。

(六)政务管理与改革处。负责协调、指导、监督全区“放管服”改革工作,研究制定全区推进“放管服”改革的政策措施并组织实施。负责协调、推动全区行政许可事项的取消、下放、调整、承接工作。负责协调推进全区政务服务事项标准化工作。负责编制、调整全区政务服务事项基本目录和实施清单。负责组织各级政务服务机构编制实施清单,规范办结时限、申请材料、特别程序、中介服务等环节。负责统筹推进全区政务服务改革及政务服务“好差评”工作。负责统筹、指导、协调推进全区政务服务改革、制订改革方案、业务规范,推进政务服务事项集成化办理。组织开展全区政务服务考评。

(七)政务服务监督处。负责指导全区政务服务基础设施建设与管理。负责制订、完善自治区政务服务中心相关管理制度、工作标准并组织实施。负责监督自治区政务服务中心窗口单位及时处理行政效能投诉室受理的差评和投诉,督促窗口单位抓好整改工作。负责处理群众对自治区政务服务中心的投诉。负责全区企业电子印章和政务服务电子印章制发、管理和使用规范。负责监督自治区政务服务中心窗口单位按照政务服务改革相关要求和标准规范开展服务。

(八)政务公开与政策法规处(政府公报室)。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作,拟订全区政务公开、政府信息公开相关管理制度。负责处理涉及自治区人民政府的政府信息依申请公开及相关行政复议、行政诉讼等工作。负责《广西壮族自治区人民政府公报》的编辑、出版、发行、管理,指导、规划设区的市政府公报建设、管理工作。统筹推进全区12345政府热线建设与管理工作。

(九)数字政府建设管理处。负责组织、规划、协调、指导全区数字政府的建设和管理。负责全区政务信息系统的规划设计、整合共享和协调管理工作。负责统筹、监督、指导全区“互联网+监管”、“智桂通”等建设与应用。负责统筹推进、指导、监督、考核全区政府网站和政务新媒体,负责自治区人民政府门户网站及其政务新媒体的统筹规划、建设推广、迭代升级、内容保障、运维管理、监督考核和安全管理。

(十)机关党委(人事处)。负责机关和直属单位的党群、人事、机构编制、绩效考评等工作。负责大数据、信息化人才队伍建设工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。负责宣传、绩效考评及乡村振兴联系点工作。负责局重大政策、重大新闻事件的统一对外发布。

三、单位人员构成情况

我局人员编制数共59个,其中:行政编制51个、后勤聘用人员编制8个(含参公“老人老办法”2个)。截止2022年8月,实际在编人员47人,其中:行政在编人员45人、参公“老人老办法”2人(在职在编的正厅级2人,副厅级3人,正处级9人,副处级9人,正科级5人,副科级9人,科员及以下10人);后勤聘用人员5人;退休人员4人。

四、部门预算单位构成情况

广西壮族自治区大数据发展局是财政一级预算单位,为广西壮族自治区大数据发展局本级预算,无下属单位。

部分:自治区大数据发展局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2023年收入总预算4120.99万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少103.10万元,下降2.44%。主要原因是我局按照中央和自治区相关精神,严格贯彻落实“过紧日子”的要求,压缩一般性项目支出和“三公”经费、会议费和培训费支出。

(二)2023年支出总预算4120.99万元,同比减少103.10万元,下降2.44%按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1.一般行政管理事务支出预算3015.82万元,占支出总预算73.18%,同比减少124.63万元,下降3.97%,主要原因是我局减少了会议费、培训费的支出。

2.住房公积金支出预算66.50万元,占支出总预算1.61%。同比增加1.17万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。

3.行政单位医疗支出预算41.01万元,占支出总预算0.01%。同比增加0.72万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算44.33万元,占支出总预算1.08%。同比增加0.78万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算88.67万元,占支出总预算2.15%。同比增加1.56万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

6.行政单位离退休支出预算4.68万元,占支出总预算0.01%。同比增加3.76万元,增长408.7%。主要原因是我局新增退休人员,因此退休经费增加。

7.行政运行支出预算859.98万元,占支出总预算20.87%。同比增加13.55万元,增长1.60%。主要原因是我局在编人员岗位晋升晋级,导致行政运行支出中工资、公用经费等有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算4120.99万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少103.1万元,下降2.44%。主要原因是我局按照中央和自治区相关精神,严格贯彻落实“过紧日子”的要求,压缩一般性项目支出和“三公”经费、会议费和培训费支出。

三、部门支出总体情况说明

2023年一般公共预算支出4120.99万元,同比减少103.1万元,下降2.44%。主要原因是我局压减了一般性项目支出和“三公”经费、会议费、培训费的支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般行政管理事务支出预算3015.82万元,占支出总预算73.18%,同比减少124.63万元,下降3.97%,主要原因是我局严格按照中央和自治区相关精神,贯彻落实“过紧日子”的要求,压缩一般性项目支出和“三公”经费、会议费和培训费支出。

住房公积金支出预算66.5万元,占支出总预算1.61%。同比增加1.17万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。

行政单位医疗支出预算41.01万元,占支出总预算0.01%。同比增加0.72万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出预算44.33万元,占支出总预算1.08%。同比增加0.78万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算88.67万元,占支出总预算2.15%。同比增加1.56万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

行政单位离退休支出预算4.68万元,占支出总预算0.01%。同比增加3.76万元,增长408.7%。主要原因是我局新增退休人员,因此退休经费增加。

行政运行支出预算859.98万元,占支出总预算20.87%。同比增加13.55万元,增长1.60%。主要原因是我局在编人员岗位晋升晋级,导致行政运行支出中工资、公用经费等有所增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2023年基本支出预算1105.17万元,同比增加21.53万元,增长1.99%。其中:

人员类项目支出预算900.15万元,占基本支出总预算81.45%,同比增加25.29万元,增长2.89%。其中:工资福利支出预算868.26万元,占基本支出预算78.56%,同比增加21.42万元,增长2.53%;对个人和家庭的补助预算31.89万元,占基本支出预算2.89%,同比减少3.87万元,下降13.81%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员类基本支出有所增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算205.02万元,占基本支出预算18.55%,同比增加3.76万元,增长1.8%。主要原因:一是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,因此运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)定额公用经费有所增加;二是新增退休人员,导致退休经费有所增加。

2.项目支出预算

项目支出预算3015.82万元,全部为一般行政管理事务支出,占支出总预算73.18%,同比减少124.63万元,下降3.97%,主要原因是我局严格按照中央和自治区相关精神,贯彻落实“过紧日子”的要求,压缩一般性项目支出和“三公”经费、会议费和培训费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2023年收入总预算4120.99万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少103.1万元,下降2.44%。主要原因是我局严格按照中央和自治区相关精神,贯彻落实“过紧日子”的要求,压缩一般性项目支出和“三公”经费、会议费和培训费支出。

(二)2023年支出总预算4120.99万元,同比减少103.1万元,下降2.44按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般行政管理事务支出预算3015.82万元,占支出总预算73.18%,同比减少124.63万元,下降3.97%,主要原因是我局压减了一般性项目支出和“三公”经费、会议费、培训费支出。

住房公积金支出预算66.5万元,占支出总预算1.61%。同比增加1.17万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。

行政单位医疗支出预算41.01万元,占支出总预算0.01%。同比增加0.72万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出预算44.33万元,占支出总预算1.08%。同比增加0.78万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算88.67万元,占支出总预算2.15%。同比增加1.56万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

行政单位离退休支出预算4.68万元,占支出总预算0.01%。同比增加3.76万元,增长408.7%。主要原因是我局新增退休人员,因此退休经费增加。

行政运行支出预算859.98万元,占支出总预算20.87%。同比增加13.55万元,增长1.60%。主要原因是我局在编人员岗位晋升晋级,导致行政运行支出中工资、公用经费等有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出4120.99万元,同比减少103.1万元,增长2.44%。主要原因是我局严格按照中央和自治区相关精神,贯彻落实“过紧日子”的要求,压缩一般性项目支出和“三公”经费、会议费和培训费支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般行政管理事务支出预算3015.82万元,占支出总预算73.18%,同比减少124.63万元,下降3.97%,主要原因是我局减少了会议费、培训费的支出。

住房公积金支出预算66.5万元,占支出总预算1.61%。同比增加1.17万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。

行政单位医疗支出预算41.01万元,占支出总预算0.01%。同比增加0.72万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出预算44.33万元,占支出总预算1.08%。同比增加0.78万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算88.67万元,占支出总预算2.15%。同比增加1.56万元,增长1.79%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

行政单位离退休支出预算4.68万元,占支出总预算0.01%。同比增加3.76万元,增长408.7%。主要原因是我局新增退休人员,因此退休经费增加。

行政运行支出预算859.98万元,占支出总预算20.87%。同比增加13.55万元,增长1.60%。主要原因是我局在编人员岗位晋升晋级,导致行政运行支出中工资、公用经费等有所增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2023年基本支出预算1105.17万元,同比增加21.53万元,增长1.99%。其中:

人员类项目支出预算900.15万元,占基本支出总预算81.45%,同比增加25.29万元,增长2.89%。其中:工资福利支出预算868.26万元,占基本支出预算78.56%,同比增加21.42万元,增长2.53%;对个人和家庭的补助预算31.89万元,占基本支出预算2.89%,同比减少3.87万元,下降13.81%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员类基本支出有所增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算205.02万元,占基本支出预算18.55%,同比增加3.76万元,增长1.8%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,因此运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)定额公用经费有所增加。

2.项目支出预算

项目支出预算3015.82万元,全部为一般行政管理事务支出,占支出总预算73.18%,同比减少124.63万元,下降3.97%,主要原因是我局严格按照中央和自治区相关精神,贯彻落实“过紧日子”的要求,压缩一般性项目支出和“三公”经费、会议费和培训费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算1105.17万元,同比增加21.53万元,增长1.99%。其中:

人员类项目支出预算900.15万元,占基本支出总预算81.45%,同比增加25.29万元,增长2.89%。其中:工资福利支出预算868.26万元,占基本支出预算78.56%,同比增加21.42万元,增长2.53%;对个人和家庭的补助预算31.89万元,占基本支出预算2.89%,同比减少3.87万元,下降13.81%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,故人员类基本支出有所增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算205.02万元,占基本支出预算18.55%,同比增加3.76万元,增长1.8%。主要原因是我局当年晋级晋档的干部职工共36人,因此运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)定额公用经费有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费16.88万元,同比减少17.6万元,下降48.96%。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平,同比无增减变动,主要原因是年初无出国计划,无此项预算。

(二)公务用车购置及运行费2023年预算安排11.88万元,比上年减少17.6万元,下降59.70%。其中:

1.公务用车购置费0万元,比上年减少22万元,下降100%,主要原因是2023年无购置公务车计划,未安排车辆购置费

2.公务用车运行维护费11.88万元,比上年增加4.4万元,增长58.82%,主要原因是2022年购置一辆公务用车,导致本年公务用车运行维护费增加。

(三)公务接待费2023年预算安排5万元,与上年持平,同比无增减变动。

(四)会议费2023年预算安排50.72万元,比上年减少4.63万元,下降8.36%,主要原因是我局严格按照中央和自治区相关精神,贯彻落实“过紧日子”的要求,压减会议费支出。

(五)培训费2023年预算安排143.35万元,比上年减少1.84万元,下降1.27%,主要原因是我局严格按照中央和自治区相关精神,贯彻落实“过紧日子”的要求,压减培训费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局无此项预算安排,同比无增减变动。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局无此项预算安排,同比无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费177.97万元,同比减少30.23万元,下降14.52%,减少主要原因是我局2022年比2021年在职人员减少,导致人员定额支出的经费减少。机关运行经费主要用于保障日常运转发生的基本支出,按照统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等日常公用支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我局2023年政府采购预算总额1932.94万元,同比增加81.86万元,增长4.42%。增加的主要原因是根据自治区财政厅《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财采[2021]61号),我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则,严格依据文件要求编制政府采购预算,故我局2023年政府采购预算同比有所增加。其中:货物类采购19.5万元、服务类采购1913.44万元。

按采购项目类型划分,主要分为集中采购和分散采购。其中:政府集中采购预算475.14万元,占政府采购预算24.58%,同比增加18.29万元,增长4%;分散采购预算1457.8万元,占政府采购预算75.42%,同比增加63.57万元,增长4.56%。

(三)国有资产占用情况说明

经自治区公务用车制度改革领导小组办公室审批同意,我单位实有公务车3辆,具体情况如下:1辆为价格在18万元以内的新能源轿车作为机要通信和应急用车(车牌号:桂AF02878,品牌:吉利),1辆为价格在25万元以内、排气量2.5升的7座商务型小型客车作为机要通信和应急用车(车牌号:桂A060KH,品牌:别克GL8),1辆为价格在18万元以内的轿车作为实物保障用车(车牌号:桂A2HN01,品牌:红旗H7)。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

根据2023年部门预算编制要求,每个项目均需编制绩效目标,我局2023年预算共安排了33个项目(含补助市县项目),涉及金额3065.82万元(明细详见附件2)。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,这项资金从2019年起由自治区外事办统筹安排,各单位需要时再做追加;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区大数据发展局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

关联文件: