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广西壮族自治区大数据发展局2024年部门预算公开

2024-02-19 16:55     来源:广西壮族自治区大数据发展局
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第一部分:广西壮族自治区大数据发展局概况

第二部分:广西壮族自治区大数据发展局2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区大数据发展局2024年部门预算报表


第一部分:广西壮族自治区大数据发展局概况

一、主要职能

(一)负责统筹推进全区信息化、数字化发展工作。负责统筹自治区相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全区大数据发展、数字广西建设、政务服务、政务公开的管理、指导、协调和监督等工作。

(二)负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字广西建设、政务服务、政务公开领域的地方性法规、规章草案,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

(三)负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字广西发展战略规划,负责拟订并组织实施全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字广西建设的意见建议。

(四)负责拟订自治区本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核自治区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

(五)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

(六)负责统筹全区数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

(七)负责统筹数字政府建设。负责全区统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作;负责全区政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

(八)负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全区数字经济运行分析。

(九)负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。

(十)负责中国—东盟信息港建设管理。协调重大项目实施建设。负责信息化、数字化领域对外交流合作。

(十一)负责统筹推进全区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

(十二)负责对进驻自治区政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对自治区各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全区政务服务信用体系建设。负责进驻自治区政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。

(十三)负责统筹大数据领域人才队伍建设。

(十四)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查督办、信息、宣传等机关日常运转工作。承担机关安全、保密、信访、建议提案办理工作。负责综合性文稿起草和重要活动的组织协调、策划等工作。负责机关网站、办公信息化建设管理。负责机关后勤服务和安全保卫工作。

(二)发展规划与财务处。负责组织拟订和推动实施大数据发展战略规划,组织拟订全区数字广西、政务服务相关领域的专项规划。负责拟订自治区本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核自治区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目,承担专项资金项目申报工作。负责全区数字经济发展的行业管理工作,统筹协调推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,监测分析数字经济运行态势,提出数字经济重点项目布局及产业发展的措施建议。负责大数据发展、政务服务领域的重大问题研究,组织起草大数据发展相关领域的地方性法规、规章草案。负责机关财务、专项资金管理工作。

(三)数据安全监管处。负责统筹、指导、推进全区数据安全监管工作。负责统筹、指导、推进数字政府一体安全能力建设,推进数字政府安全评估、责任落实和重大事件处置,加强对参与政府信息化建设、运用企业的规范管理。负责广西电子政务外网统筹规划、建设应用、运行监督和安全管理工作。负责协调全区信息基础设施建设。

(四)数据市场监管与标准处。负责统筹全区数据资源建设、管理、应用。组织拟订数据供给、流通、应用、监管的标准规范。负责统筹、协调、指导全区数据市场监督管理工作。负责建立数据分类分级保护制度,建设各类数据资源目录体系。负责推动公共数据、社会数据的汇聚融合、互联互通以及应用创新,推动构建大数据发展和政务服务领域的标准体系并监督执行。

(五)中国—东盟信息港建设管理处(数字产业与科技创新处)。负责制订和完善中国—东盟信息港建设管理工作机制、工作细则、管理办法等。负责数字广西(中国—东盟信息港)综合管理平台的日常运维和管理。负责监测分析数字经济运行态势,建立数字经济评估体系,开展数字经济评估。负责大数据发展对外交流合作,组织协调开展大数据领域推介、招商、展览等活动。指导大数据领域行业协会等社会组织工作。承担中国—东盟信息港建设领导小组日常工作。配合做好中国—东盟信息港论坛工作。

(六)政务管理与改革处。负责协调、指导、监督全区“放管服”改革工作,研究制定全区推进“放管服”改革的政策措施并组织实施。负责协调、推动全区行政许可事项的取消、下放、调整、承接工作。负责协调推进全区政务服务事项标准化工作。负责编制、调整全区政务服务事项基本目录和实施清单。负责组织各级政务服务机构编制实施清单,规范办结时限、申请材料、特别程序、中介服务等环节。负责统筹推进全区政务服务改革及政务服务“好差评”工作。负责统筹、指导、协调推进全区政务服务改革、制订改革方案、业务规范,推进政务服务事项集成化办理。组织开展全区政务服务考评。

(七)政务服务监督处。负责指导全区政务服务基础设施建设与管理。负责制订、完善自治区政务服务中心相关管理制度、工作标准并组织实施。负责监督自治区政务服务中心窗口单位及时处理行政效能投诉室受理的差评和投诉,督促窗口单位抓好整改工作。负责处理群众对自治区政务服务中心的投诉。负责全区企业电子印章和政务服务电子印章制发、管理和使用规范。负责监督自治区政务服务中心窗口单位按照政务服务改革相关要求和标准规范开展服务。

(八)政务公开与政策法规处(政府公报室)。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作,拟订全区政务公开、政府信息公开相关管理制度。负责处理涉及自治区人民政府的政府信息依申请公开及相关行政复议、行政诉讼等工作。负责《广西壮族自治区人民政府公报》的编辑、出版、发行、管理,指导、规划设区的市政府公报建设、管理工作。统筹推进全区12345政府热线建设与管理工作。

(九)数字政府建设管理处。负责组织、规划、协调、指导全区数字政府的建设和管理。负责全区政务信息系统的规划设计、整合共享和协调管理工作。负责统筹、监督、指导全区“互联网+监管”“智桂通”等建设与应用。负责统筹推进、指导、监督、考核全区政府网站和政务新媒体,负责自治区人民政府门户网站及其政务新媒体的统筹规划、建设推广、迭代升级、内容保障、运维管理、监督考核和安全管理。

(十)机关党委(人事处)。负责机关和直属单位的党群、人事、机构编制、绩效考评等工作。负责大数据、信息化人才队伍建设工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。负责宣传、绩效考评及乡村振兴联系点工作。负责局重大政策、重大新闻事件的统一对外发布。

三、单位人员构成情况

我局人员编制数共59个,其中:行政编制51个、后勤聘用人员编制8个(含参公“老人老办法”2个,实聘人员4个)。截至2023年8月,实际在编人员48人,其中:行政在编人员46人、参公“老人老办法”2人(其中:在职在编的正厅级2人,副厅级4人,正处级7人,副处级12人,正科级5人,副科级13人,科员及以下5人);后勤服务聘用人员控制数内实聘人员4人;退休人员5人。

四、部门预算单位构成情况

广西壮族自治区大数据发展局是财政一级预算单位,为广西壮族自治区大数据发展局本级预算,无下属单位。


第二部分:广西壮族自治区大数据发展局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2024年收入总预算3910.08万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少210.91万元,下降5.12%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对预算资金进行压减。

(二)2024年支出总预算3910.08万元,同比减少210.91万元,下降5.12%。按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1.一般行政管理事务支出预算2673.07万元,占支出总预算68.36%,同比减少342.75万元,下降11.37%,主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对预算资金进行压减。

2.住房公积金支出预算79.42万元,占支出总预算2.03%。同比增加12.92万元,增长19.43%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。

3.行政单位医疗支出预算48.97万元,占支出总预算1.25%。同比增加7.96万元,增长19.41%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算52.94万元,占支出总预算1.35%。同比增加8.61万元,增长19.42%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算105.89万元,占支出总预算2.71%。同比增加17.22万元,增长19.42%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

6.行政单位离退休支出预算7.60万元,占支出总预算0.02%。同比增加2.92万元,增长62.39%。主要原因是我局新增退休人员,增加退休经费。

7.行政运行支出预算943.39万元,占支出总预算24.13%。同比增加83.41万元,增长9.70%。主要原因是因人员增加,导致行政运行支出定额公用经费有所增加。

二、部门收入预算情况说明

2024年收入总预算3910.08万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少210.91万元,下降5.12%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对预算资金进行压减。

三、部门支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出3910.08万元,同比减少210.91万元,下降5.12%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对2024年部门预算资金进行压减。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般行政管理事务支出预算2673.07万元,占支出总预算68.36%,同比减少342.75万元,下降11.37%,主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对预算资金进行压减。

住房公积金支出预算79.42万元,占支出总预算2.03%。同比增加12.92万元,增长19.43%。主要原因是我局当年有晋级晋档的干部职工,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。  

行政单位医疗支出预算48.97万元,占支出总预算1.25%。同比增加7.96万元,增长19.41%。主要原因是我局当年有晋级晋档的干部职工,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。  

机关事业单位职业年金缴费支出预算52.94万元,占支出总预算1.35%。同比增加8.61万元,增长19.42%。主要原因是我局当年有晋级晋档的干部职工,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算105.89万元,占支出总预算2.71%。同比增加17.22万元,增长19.42%。主要原因是我局有当年晋级晋档的干部职工,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

行政单位离退休支出预算7.60万元,占支出总预算0.02%。同比增加2.92万元,增长62.39%。主要原因是我局新增离退休人员,因此离退休经费增加。

行政运行支出预算943.39万元,占支出总预算24.13%。同比增加83.41万元,增长9.70%。主要原因是行政运行支出定额公用经费有所增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2024年基本支出预算1237.01万元,同比增加131.84万元,增长11.93%。其中:

人员类项目支出预算1024.15万元,占基本支出总预算82.79%,同比增加124万元,增长13.78%。其中:工资福利支出预算991.06万元,占基本支出预算80.04%,同比增加122.8万元,增长14.14%;对个人和家庭的补助预算33.09万元,占基本支出预算2.67%,同比增加1.2万元,增长3.76%。主要原因是我局有当年晋级晋档的干部职工,故人员类基本支出有所增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算212.86万元,占基本支出预算17.21%,同比增加7.84万元,增长3.82%。主要原因是我局人员编制数增加,故公用经费项目支出有所增加。

2.项目支出预算

项目支出预算2673.07万元,占支出总预算68.36%,全部为一般行政管理事务支出,同比减少342.75万元,下降11.37%。主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对预算资金进行压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2024年收入总预算3910.08万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少210.91万元,下降5.12%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对2024年部门预算资金进行压减。

(二)2024年支出总预算3910.08万元,同比减少210.91万元,下降5.12%。按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般行政管理事务支出预算2673.07万元,占支出总预算68.36%。同比减少342.75万元,下降11.37%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对2024年部门预算资金进行压减。

住房公积金支出预算79.42万元,占支出总预算2.03%。同比增加12.92万元,增长19.43%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。

行政单位医疗支出预算48.97万元,占支出总预算1.25%。同比增加7.96万元,增长19.41%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出预算52.94万元,占支出总预算1.35%。同比增加8.61万元,增长19.42%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算105.89万元,占支出总预算2.71%。同比增加17.22万元,增长19.42%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

行政单位离退休支出预算7.60万元,占支出总预算0.02%。同比增加2.92万元,增长62.39%。主要原因是我局新增离退休人员,因此离退休经费增加。

行政运行支出预算943.39万元,占支出总预算24.13%。同比增加83.41万元,增长9.7%。主要原因是我局2023年有新增在职在编人员,行政运行支出定额公用经费有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般行政管理事务支出预算2673.07万元,占支出总预算68.36%。同比减少342.75万元,下降11.37%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对2024年部门预算资金进行压减。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般行政管理事务支出预算2673.07万元,占支出总预算68.36%。同比减少342.75万元,下降11.37%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对2024年部门预算资金进行压减。

住房公积金支出预算79.42万元,占支出总预算2.03%。同比增加12.92万元,增长19.43%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,住房公积金支出也相应增加。

行政单位医疗支出预算48.97万元,占支出总预算1.25%。同比增加7.96万元,增长19.41%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,行政单位医疗支出也相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出预算52.94万元,占支出总预算1.35%。同比增加8.61万元,增长19.42%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算105.89万元,占支出总预算2.71%。同比增加17.22万元,增长19.42%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员岗位工资有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

行政单位离退休支出预算7.60万元,占支出总预算0.02%。同比增加2.92万元,增长62.39%。主要原因是我局新增离退休人员,因此离退休经费增加。

行政运行支出预算943.39万元,占支出总预算24.13%。同比增加83.41万元,增长9.7%。主要原因是我局2023年有新增在职在编人员,行政运行支出定额公用经费有所增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2024年基本支出预算1237.01万元,同比增加131.84万元,增长11.93%。其中:

人员经费预算1024.15万元,占基本支出总预算82.79%,同比增加124万元,增长13.78%。其中:工资福利支出预算991.06万元,占基本支出预算80.04%,同比增加122.8万元,增长14.14%;对个人和家庭的补助预算33.09万元,占基本支出预算2.67%,同比增加1.2万元,增长3.76%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员类基本支出有所增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算212.86万元,占基本支出预算17.21%,同比增加7.84万元,增长3.82%。主要原因是我局2023年有新增在职在编人员,故公用经费项目支出有所增加。

2.项目支出预算

项目支出预算2673.07万元,占支出总预算68.36%,全部为一般行政管理事务支出,同比减少342.75万元,下降11.37%。主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对预算资金进行压减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出预算1237.01万元,同比增加131.84万元,增长11.93%。其中:

人员经费预算1024.15万元,占基本支出总预算82.79%,同比增加124万元,增长13.78%。其中:工资福利支出预算991.06万元,占基本支出预算80.04%,同比增加122.8万元,增长14.14%;对个人和家庭的补助预算33.09万元,占基本支出预算2.67%,同比增加1.2万元,增长3.76%。主要原因是我局当年有晋级晋档的在职在编人员,故人员类基本支出有所增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算212.86万元,占基本支出预算17.21%,同比增加7.84万元,增长3.82%。主要原因是与2023年8月相比,我局有新增在职在编人员,故公用经费项目支出有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费24.50万元,同比增加7.62万元,增长45.14%。其中:

因公出国(境)费2024年预算安排9万元,同比增加9万元。主要原因是要加大与东盟国家交流,宣传推广中国一东盟信息港建设项目,以吸引东盟国家参与,促进先进技术转移合作,促进共同发展。赴东盟国家调研交流,推广广西数字化产品和数字企业,推动广西企业走出去,东盟国家企业走进来,因此2024年安排了因公出国(境)费。

公务用车购置及运行费2024年预算安排11万元,同比减少0.88万元,下降7.41%。其中:公务用车购置费0万元,同比无增长变动,2024年没有公务车购置计划;公务车辆运行维护费11万元,同比减少0.88万元,下降的主要原因是经过自治区机关事务管理局批复,我局吉利牌汽车(车牌:桂AF02878)的性质由领导工作用车调整为一般公务用车,导致2024年公务用车运行维护费比2023年有所减少。

公务接待费2024年预算安排4.5万元,同比减少0.5万元,下降10%。主要原因是根据自治区财政厅《关于下达自治区大数据发展局2024年部门预算“一下”支出控制数的函》(桂财建函〔2023〕135号)压减我局公务接待费预算。

会议费2024年预算安排42.45万元,同比减少8.27万元,下降16.31%。主要原因是根据自治区财政厅《关于下达自治区大数据发展局2024年部门预算“一下”支出控制数的函》(桂财建函〔2023〕135号)压减我局会议费预算。

培训费2024年预算安排128.78万元,同比减少14.57万元,下降10.16%。主要原因是根据自治区财政厅《关于下达自治区大数据发展局2024年部门预算“一下”支出控制数的函》(桂财建函〔2023〕135号)压减我局培训费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我局无此项预算安排,同比无增减变动。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局无此项预算安排,同比无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费120.54万元,同比减少57.43万元,下降32.27%,减少主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署,提高财政资金使用效益,从严从紧编制自治区本级2024年部门预算,对预算资金进行压减。机关运行经费主要用于保障日常运转发生的基本支出,按照统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等日常公用支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1932.01万元,同比减少0.93万元,下降0.4‰。其中:政府集中采购预算400.62万元,占政府采购预算20.74%,同比减少74.52万元,下降15.68%;分散采购预算1531.39万元,占政府采购预算79.26%,同比增加73.59万元,增长5.05%。主要原因是根据自治区财政厅《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财采202161号),我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则,政府采购货物、服务项目公开招标数额标准全区统一为300万元,政府采购货物、服务项目采购金额达到300万元以上,采用公开招标方式。货物、服务项目分散采购限额编制自治区本级为100万元。结合我局2024年项目开展实际情况,我局2024年政府采购预算同比有所减少。

货物采购51万元,占政府采购预算2.64%;服务采购1881.01万元,占政府采购预算97.36%;工程采购0万元,占政府采购预算0%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算51万元,面向中小企业预留金额51万元。

(三)国有资产占用情况说明

办公用房。我局没有房屋固定资产,目前所使用的办公用房为与自治区信息中心共同使用(体强路18号广西云计算中心),以及通过租赁方式解决我局管理的自治区政务服务中心办公场所(怡宾路6号自治区政务服务中心)。

车辆构成情况。经自治区公务用车制度改革领导小组办公室审批同意,我单位实有公务车3辆,具体情况如下:1辆为价格在18万元以内的新能源轿车作为机要通信和应急用车(车牌号:桂AF02878,品牌:吉利),1辆为价格在25万元以内、排气量2.5升的7座商务型小型客车作为机要通信和应急用车(车牌号:桂A060KH,品牌:别克GL8),1辆为价格在18万元以内的轿车作为实物保障用车(车牌号:桂A2HN01,品牌:红旗H7)。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

1.我局2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目27个,预算资金2673.07万元;对下转移支付项目1个,预算资金50万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:局综合辅助业务和区政务大厅“一窗受理”改革服务,预算资金250万元,2024年度绩效目标为预计全年自治区大数据发展局综合辅助业务服务完成日常辅助工作办件量50000件,自治区政务服务中心“一窗受理、集成服务”改革服务完成咨询引导服务70000件,前台收件与初审受理服务办件30000件,后台业务初审服务30000件,证书发放服务30000件,群众满意度达95%。设3条数量指标:完成辅助业务≥50000件,完成咨询业务≥70000件,完成业务受理≥30000件;设1条质量指标:办件质量≥90%;设1条时效指标:办件完成及时率≥95%;设1条成本指标:项目实际支出≤250万元;设1条满意度指标:服务对象满意度≥95%。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,这项资金从2019年起由自治区外事办统筹安排,各单位需要时再做追加;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

六、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:广西壮族自治区大数据发展局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(表10)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(表11)


附件: 1.广西壮族自治区大数据发展局2024年部门预算公开报表

关联文件: