目 录
第一部分:广西壮族自治区大数据发展局概况
第二部分:广西壮族自治区大数据发展局2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区大数据发展局2026年部门预算报表
第一部分:广西壮族自治区大数据发展局概况
一、主要职能
主要负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字广西发展战略规划;统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设;协调推进数据基础制度建设,统筹全区数据资源整合共享和开发利用、信息资源开发利用与共享,推动信息资源跨行业跨部门互联互通,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设;统筹协调推进数字基础设施布局建设;负责中国—东盟信息港建设管理;统筹推进全区行政审批制度改革;负责对进驻自治区政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理;指导全区政务公开、政府信息公开工作;指导事中事后监管等工作。
二、机构设置情况
(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查督办、政务信息等机关日常运转工作。负责机关后勤保障及服务工作。负责综合性文稿起草和重要活动的组织协调、策划等工作。
(二)发展规划与项目管理处。负责研究拟订和推动实施数字广西建设战略规划和重大决策,负责自治区本级政务信息化项目建设的统筹管理,自治区本级政务信息化项目的审批、备案,负责数字广西建设资金安排和使用监管。
(三)人工智能与数据市场处。推动落实全区人工智能发展战略规划和政策。负责统筹协调全区数据资源整合、共享、开发利用工作。负责全区数据资源体系建设和数据要素市场培育工作。
(四)数据安全与基础设施处。拟订数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设中的相关数据安全政策并组织实施。负责统筹、指导、推进全区政务数据安全监管工作。承担协调推进全区数字基础设施布局建设工作,拟订有关数字基础设施布局规划并推动实施。
(五)数字经济发展处。组织实施数字经济发展规划。研究拟定促进数字产业化和产业数字化、推动跨领域跨行业数字化转型的政策措施。承担全区数字经济发展行业管理的统筹协调工作。
(六)数字社会建设处。组织实施数字社会发展规划。指导推进公共服务和社会治理信息化。协调推动数字民生服务市场化发展。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关和科技创新重大专项工作,负责数据要素相关学科人才队伍建设。
(七)场景和系统建设推进处。 负责统筹推进全区数字应用场景布局推广。负责组织、规划、协调、指导全区数字政府的建设和管理。
(八)中国—东盟信息港建设管理处。负责中国—东盟信息港建设的综合协调和管理。协调中国—东盟信息港建设规划和建设项目的实施。负责大数据发展对外交流合作。
(九)政务综合改革处。承担统筹推进全区政府职能转变工作。负责推进全区政务服务标准化、规范化、便利化工作,统筹管理自治区本级政务服务工作。负责统筹指导“桂通办”平台、“高效办成一件事”等全区政务服务运行流程优化工作。负责全区政务服务运行、评价、体检等监督检查工作。负责统筹、协调、推进全区行政许可事项清单管理工作。统筹全区审批监管衔接工作。
(十)政务服务监督处。负责推进政务改革举措在自治区政务服务中心的落实工作。负责协调政务服务事项进驻。负责制定自治区政务服务中心相关管理制度。
(十一)政务公开与政策法规处(政府公报室)。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作,拟订全区政务公开、政府信息公开相关管理制度。负责统筹推进全区政府网站及政务新媒体建设和管理工作。负责局政策法规相关工作。
(十二)事中事后监管指导处。负责统筹推进全区事中事后监管工作。组织拟订全区事中事后监管相关制度,指导推动各职能部门制定完善统一的监管规则和标准。负责统筹推进全区12345政务服务热线建设与管理工作。负责统筹推进跨部门综合监管工作。
(十三)机关党委(人事处)。负责机关和直属单位的党群、人事、机构编制、绩效考评等工作。
三、单位人员构成情况
人员编制数共68个,其中:行政编制57个、后勤聘用人员编制7个(含参公“老人老办法”2个,实聘人员4个)。截至2025年8月,实际在编人员57人,其中:行政在编人员55人、参公“老人老办法”2人;后勤服务聘用人员控制数内实聘人员4人;退休人员7人。(按照财政部门对2026年部门预算编制要求,基本支出人员信息使用截至2025年8月数据录入预算管理一体化平台的“部门预算”模块)
四、部门预算单位构成情况
广西壮族自治区大数据发展局是财政一级预算单位,为广西壮族自治区大数据发展局本级预算,无下属单位。
第二部分:广西壮族自治区大数据发展局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入4116.70万元,总支出4116.70万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总体收支平衡。总收入、支出较上年增加495.11万元,增长13.67%,主要原因是新增人工智能人才培养支持专项800万元,用于面向东盟的人工智能人才培养;面向社会、企业及全区各级政务服务部门推动“人工智能+政务服务”创新人才培养;支持高校、科研院所、事业单位、国有企业通过开展科技攻关(含柔性用才)培养使用人才。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入4116.70万元,较上年增加495.11万元,增长13.67%,主要原因是新增人工智能人才培养支持专项800万元,用于面向东盟的人工智能人才培养;面向社会、企业及全区各级政务服务部门推动“人工智能+政务服务”创新人才培养;支持高校、科研院所、事业单位、国有企业通过开展科技攻关(含柔性用才)培养使用人才。部门收入主要为财政拨款收入,占比总收入的100%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出4116.70万元,较上年增加495.11万元,增长13.67%,主要原因是新增人工智能人才培养支持专项800万元,用于面向东盟的人工智能人才培养;面向社会、企业及全区各级政务服务部门推动“人工智能+政务服务”创新人才培养;支持高校、科研院所、事业单位、国有企业通过开展科技攻关(含柔性用才)培养使用人才。部门支出主要为财政拨款支出,占比总支出的100%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门无此项预算安排,同比无增减变动。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门无此项预算安排,同比无增减变动。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算“三公”经费93.54万元,同比增加69.71万元,增长292.53%。其中:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排78.76万元,同比增加69.76万元,同比增长775.11%。主要原因是2025年初安排了因公出国(境)费9万元,年中追加70万元,2025年合计安排79万元;2026年为继续与东盟国家交流,宣传推广中国一东盟信息港建设项目,以吸引东盟国家参与,促进先进技术转移合作,促进共同发展。赴东盟国家调研交流,推广广西数字化产品和数字企业,推动广西企业走出去,东盟国家企业走进来。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排10.56万元,同比无增长变动。其中:公务用车购置费0万元,同比无增长变动,2026年公务车无购置计划;公务车辆运行维护费10.56万元,同比无增长变动。
(三)公务接待费2026年预算安排4.22万元,同比减少0.05万元,下降1.17%。主要原因是根据自治区财政厅《关于下达自治区大数据发展局2026年部门预算“一下”支出控制数的函》压减自治区数据局公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费152.76万元,同比增加36.05万元,增长30.89%,增长主要原因是我部门职能拓展和业务量增加,在职在编人员与内设处室增加,由此带来的人员经费、日常办公及业务保障等支出均有所增加,属于保障工作正常开展的必要支出。机关运行经费主要用于保障日常运转发生的基本支出,按照统一规定的开支标准安排的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算649.80万元,同比减少815.69万元,下降55.66%。其中:政府集中采购预算95.40万元,占政府采购预算14.68%,同比减少172.54万元,下降64.16%;分散采购预算554.40万元,占政府采购预算85.32%,同比减少642.16万元,下降53.67%。主要原因是根据自治区财政厅《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财采〔2021〕61号),我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则,政府采购货物、服务项目公开招标数额标准全区统一为300万元,政府采购货物、服务项目采购金额达到300万元以上,采用公开招标方式。货物、服务项目分散采购限额编制自治区本级为100万元。结合我局2026年项目开展实际情况,我局2026年政府采购预算同比有所减少。
货物采购3万元,占政府采购预算0.46%,服务采购646.80万元,占政府采购预算99.54%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算3万元,面向中小企业预留金额3万元。
九、国有资产占用情况说明
(一)办公用房。我部门没有房屋固定资产,目前所使用的办公用房为与自治区信息中心共同使用(南宁市良庆区体强路18号广西云计算中心),以及租赁方式解决自治区政务服务中心办公场所(南宁市市民中心C座4楼自治区窗口,B座5楼自治区窗口,D座5楼自治区12345热线管理,C座501机房)。
(二)车辆构成情况。经自治区公务用车制度改革领导小组办公室审批同意,我单位实有公务车3辆,具体情况如下:1辆为价格在18万元以内的新能源轿车作为机要通信和应急用车(车牌号:桂AF02878,品牌:吉利),1辆为价格在25万元以内、排气量2.5升的7座商务型小型客车作为机要通信和应急用车(车牌号:桂A060KH,品牌:别克GL8),1辆为价格在18万元以内的轿车作为实物保障用车(车牌号:桂A2HN01,品牌:红旗H7)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金2513.95万元;对下转移支付项目1个,预算资金50万元。绩效目标情况详见报表(工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称:广西人工智能人才培养支持专项经费,预算金额:800万元,主要用于2026年人工智能人才培养支持专项主要以培养全区及面向东盟的人工智能优秀人才为主,满足广西人工智能产业发展需求。2026年度绩效目标任务:组织完成人工智能领域人才培训200人以上;组织14个设区市及自治区本级政务服务工作人员参加参赛,选拔不少于15支队伍进行现场竞技,推动基层政务服务人员运用人工智能,推进智能预审、智能预填等政务服务人工智能场景在基层的应用;完成10项以上人工智能领域关键技术攻关项目研究,在科技攻关过程中培养人工智能领域青年人才23名以上。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,这项资金从2019年起由自治区外事办统筹安排,各单位需要时再做追加;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区大数据发展局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(表10)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(表11)
附件: 广西壮族自治区大数据发展局2026年部门预算公开报表